我有個(gè)客戶公司,不太正規(guī),賣出去的是A產(chǎn)品,可是庫存沒有A產(chǎn)品的貨,購進(jìn)的是B產(chǎn)品,導(dǎo)致庫存B產(chǎn)品有庫存留下了,進(jìn)項(xiàng)稅也對不上了,那B產(chǎn)品的庫存貨怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
千與千尋
于2018-03-20 10:21 發(fā)布 ??1065次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-03-20 10:24
只可以找上游公司開A商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來
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只可以找上游公司開A商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來
2018-03-20 10:24:03

你好,這部分存貨的進(jìn)項(xiàng)稅額要一并轉(zhuǎn)出,連同成本一起計(jì)入營業(yè)外支出(或者管理費(fèi)用),可以在所得稅前扣除。
2020-05-18 08:34:09

你好,如果不是自然災(zāi)害造成的,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2016-09-09 10:56:34

你好同學(xué),
借:其它應(yīng)收款
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
這個(gè)是分錄,同學(xué)。
2019-06-03 16:47:19

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
如果您要寫的話 可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-07 22:28:21
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