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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-19 09:57

1、如果是2017年12月份收到發(fā)票 
紅沖原來的暫估分錄,再做   借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款 
2、如果是2018年1月份收到發(fā)票 
紅沖原來的暫估分錄,再做   借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:應(yīng)付賬款 
3、二者對所得稅沒有影響,如果真有影響的話,也是12月份領(lǐng)用或銷售了暫估部分的原材料,會造成主營業(yè)務(wù)成本成本對所得稅的影響。

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-03-19 16:13

謝謝老師,還有問題請教,現(xiàn)金流量表1月的本期金額和本年累計(jì)金額一樣嗎?我在填寫期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額時(shí)也應(yīng)該一樣吧,但是2月份填寫本年累計(jì)金額時(shí),怎么填寫?謝謝

張艷老師 解答

2018-03-19 16:30

抱歉,我對現(xiàn)金流量表真的不熟悉,幫不到您了。慚愧啊!!

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-03-19 16:32

老師太客氣啦,沒關(guān)系的謝,謝啦!

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1、如果是2017年12月份收到發(fā)票 紅沖原來的暫估分錄,再做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、如果是2018年1月份收到發(fā)票 紅沖原來的暫估分錄,再做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 3、二者對所得稅沒有影響,如果真有影響的話,也是12月份領(lǐng)用或銷售了暫估部分的原材料,會造成主營業(yè)務(wù)成本成本對所得稅的影響。
2018-03-19 09:57:49
你好,實(shí)際購入是多少?
2020-04-09 09:05:55
借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,就可以,
2020-04-09 08:57:10
你好,在匯算清繳之前取得發(fā)票是可以的
2018-01-15 10:15:07
你好! 1..17年暫估入庫時(shí) 借:原材料10000 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款10000 2...18年4?收到發(fā)票時(shí), 用紅字沖銷 借:原材料 (紅字)10000 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)10000 然后根據(jù)發(fā)票,做分錄: 借:原材料(材料采購)7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅7000*17% 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)7000*1.17
2018-07-26 13:32:17
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