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丫丫
于2018-03-15 16:50 發(fā)布 ??1184次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-03-15 20:25
你核對了嗎,差異是什么原因引起的,從什么時候開始有差錯的。
丫丫 追問
2018-03-15 20:28
還有留抵進(jìn)項(xiàng)的原因應(yīng)該
方老師 解答
2018-03-15 21:01
有留抵不影響呀,不應(yīng)該有差異。 留抵的進(jìn)項(xiàng)你也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2018-03-15 21:32
留抵的也沒結(jié)轉(zhuǎn)
2018-03-15 23:13
那不應(yīng)該呀,所有的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是你的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方金額,你檢查下是不是有漏的或記錯的。
2018-03-16 06:53
我之前都是需要多少進(jìn)項(xiàng)就認(rèn)證多少,有次月底已經(jīng)認(rèn)證好了 然后對方說發(fā)票作廢。不知道有沒有這個原因 早上找找看
2018-03-16 09:04
好的,你先找找看。
2018-03-16 10:46
老師 銷售商品給客戶 現(xiàn)金收款 而且未開票給對方 那需要做銷項(xiàng)的分錄么?
2018-03-16 20:31
你好 方老師 銷售商品給顧客 現(xiàn)金收款 而且未開票給對方 那需要做銷項(xiàng)的分錄么?我申報的時候沒有申報這個銷項(xiàng)稅怎么辦
2018-03-16 20:52
未開票的也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅按收款總額/(1+適用稅率)*適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 可以在下月申報期補(bǔ)申報。
2018-03-16 21:31
這個是17年7月份的數(shù)據(jù),7月申報沒報,那現(xiàn)在已經(jīng)是18年了,還能補(bǔ)報么?
2018-03-17 19:44
可以,你把未申報的收入填寫未開票欄。
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方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 24022 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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