
暫估成本跨年了也收不回發票怎么賬務處理
答: 您好,年初暫估了成本,年底利潤為負,請問可以直接沖回暫估的成本嗎
跨年收到發票,之前做的暫估入庫,成本也是暫估結轉,現在怎么做賬務處理?
答: 新年好 把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據發票做購進處理 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑公司暫估成本怎么做賬務處理?17年暫估18年開回發票沖暫估怎么做賬務處理?
答: 17年暫估的分錄是什么,再談沖銷,再按發票做賬務處理,此外發票是否抵扣進項稅呢


劉艷紅老師 解答
2024-01-03 10:28
可愛的枕頭 追問
2024-01-03 10:28
劉艷紅老師 解答
2024-01-03 10:29
可愛的枕頭 追問
2024-01-03 10:30
劉艷紅老師 解答
2024-01-03 10:31
可愛的枕頭 追問
2024-01-03 10:32