
2月份收到工程預(yù)收款,在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表,請(qǐng)問(wèn)是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí)是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎?還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢?
答: 您好,要在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí),不需要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額。在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫。
老師,異地預(yù)繳的增值稅,申報(bào)時(shí)除了在附表四(稅額抵減情況表)里填,總表的第28欄里“分次預(yù)繳稅額”是不是也要填?
答: 對(duì)的,同學(xué),是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅附列資料四,稅額抵減情況表,上月申報(bào)我想是填寫應(yīng)繳稅款減預(yù)繳稅款數(shù)額呢,結(jié)果期末有余額。是填錯(cuò)了吧?還可以改嗎?
答: 你好,抵減情況就是填寫防偽稅控及維護(hù)見(jiàn)面的情況 可以去打報(bào)告撤銷或者修改
你好,我公司房開(kāi)企業(yè)的,每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,但預(yù)繳增值稅是填在主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額,還是填在附表4里 稅額抵減情況表,謝謝?
我是房開(kāi)企業(yè)的,我司每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
本月進(jìn)項(xiàng)不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來(lái)抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
現(xiàn)在一般納稅人需要預(yù)繳增值稅嗎?聽(tīng)說(shuō)有些情況需要預(yù)繳增值稅,那么按照什么金額計(jì)算預(yù)繳?


財(cái)務(wù)猿 追問(wèn)
2018-03-14 21:32
王雁鳴老師 解答
2018-03-14 21:33