
上月有待抵進項稅500,本月有銷項稅400,無進項稅,那本月帳要怎么做分錄
答: 你好,本月只需要按正常銷項做賬,沒有稅交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額
老師,我想請問一下我之前未抵扣進項稅額是做到待抵扣進項稅額科目借方,假如我待抵扣進項稅額是500元待抵,我本月抵扣進項稅額400元,本月銷項稅額300元,這個分錄要怎么做呢?
答: 不是輔導期納稅人不是之前轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人不用待抵扣,借,銷項稅額 300 轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸進項稅 400
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月待認證進項稅1500元,銷項稅500元。上月留抵進項稅1200元。該怎么樣做會計分錄啊?
答: 進項大于銷項本月不需要做分錄

