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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-14 09:51

你好!你要確認收入的。借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅

一笑而過 追問

2018-03-14 10:14

公司的試駕車銷售給客戶跟客戶開了一張增值稅普票,價68376.07  稅11623.93  請問分錄怎么寫?試駕車之前是通過固定資產核算的,固定資產要轉到固定資產清理科目嗎?

宋生老師 解答

2018-03-14 10:16

你好!如果你是當固定資產核算的,就要做固定資產清理 
1、核銷固定資產 
借:固定資產清理 
累計折舊 
貸:固定資產 (賬面原值) 
2、增值稅(進項)轉出 
借:固定資產清理 
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 
3、支付清理費用 
借:固定資產清理 
貸:庫存現金 / 銀行存款 
4、殘值變賣收入 
借:庫存現金 / 銀行存款 
貸:固定資產清理 
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 
借:營業外支出—處置固定資產凈損失 
貸:固定資產清理 
6、期末結轉營業外支出 
借:本年利潤 
貸:營業外支出—處置固定資產凈損失

一笑而過 追問

2018-03-14 10:18

老師,您上面說的要確認收入的呀?但是您寫的分錄中沒有確認收入呀?沒有主營業務收入科目的

宋生老師 解答

2018-03-14 10:20

你好!你可以這樣.核銷固定資產 
借:固定資產清理 
累計折舊 
貸:固定資產 (賬面原值) 
支付清理費用 
借:固定資產清理 
貸:庫存現金 / 銀行存款 
殘值變賣收入 
借:庫存現金 / 銀行存款 
貸:固定資產清理 
應交稅費-應交增值稅 
5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 
借:營業外支出—處置固定資產凈損失 
貸:固定資產清理 
6、期末結轉營業外支出 
借:本年利潤 
貸:營業外支出—處置固定資產凈損失

一笑而過 追問

2018-03-14 10:24

老師,但是這么寫分錄,因為開了增值稅票如果不確認收入,那收入對不上呀

宋生老師 解答

2018-03-14 10:26

你好!我下面的這個,是確認了收入的了.

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相關問題討論
這個是銷售預付卡吧?后續不能開發票了
2020-02-24 11:43:50
根據開票金額確認收入,所有支出的有發票都是成本,除了工資不用發票
2019-10-17 13:38:07
你好,是你單位開具的增值稅普通發票給個人?
2019-06-06 08:27:39
你好!你要確認收入的。借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2018-03-14 09:51:54
正規做法是確認為無票收入,但最好是等到開票時確認收入,避免調整!
2016-06-02 13:31:39
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