
2017年12月份開出的發(fā)票因為稅號錯誤,現(xiàn)在2018年1月份開了紅字發(fā)票同時開了正確的發(fā)票,請問我現(xiàn)在帳務上要怎么處理,需要重新沖回庫存商品成本嗎?麻煩詳細一點解答我
答: 負數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
這個月我收到一張銷售折讓紅字發(fā)票,我成本是按照每輛車單個計價的,現(xiàn)在要怎么沖庫存商品金額?
答: 你好,用紅字發(fā)票,做一筆相同的負數(shù)分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開紅字發(fā)票后紅沖成本分錄借庫存商品(紅字)貸主營業(yè)務成本(紅字)對不
答: 你好,金額應當是正數(shù)才是的


昇wei 追問
2018-03-13 15:38
鄒老師 解答
2018-03-13 15:40
昇wei 追問
2018-03-13 15:43