我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng) 問
登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

我公司已勾選認(rèn)證,收到一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方忘蓋發(fā)票章,關(guān)系大嗎,還需要通給對(duì)方蓋發(fā)票章嗎?
答: 你好,讓對(duì)方補(bǔ)蓋發(fā)票章才行
請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證期限多久??
答: 您好,現(xiàn)在已經(jīng)取消增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣期限了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以作為9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證嗎?
答: 學(xué)員您好,看開票時(shí)間,如果是開票時(shí)間是8月份的,不能在9月所屬期認(rèn)證抵扣
老師我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票付款付了一部分,這張發(fā)票認(rèn)證后,一部分的進(jìn)項(xiàng)金額要做轉(zhuǎn)出嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)站操作變了嗎?原來(lái)先勾選,再確認(rèn)?,F(xiàn)在找不到確認(rèn)項(xiàng)了呢。
老師您好,結(jié)匯后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,多久可以辦理退稅業(yè)務(wù)

