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壯觀的麥片
于2023-12-26 09:27 發(fā)布 ??202次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-12-26 09:30
先收20萬定金,這個借銀行存款貸預收賬款。
玲老師 解答
要是建筑業(yè)這個預收款還要交增值稅的預繳增值稅。
壯觀的麥片 追問
2023-12-26 09:33
那預收了款 什么時間確定收入呢?
2023-12-26 09:34
實際提供建筑服務(wù)的時候,按照履約進度來確認收入。
2023-12-26 09:38
老師 我們是做工程設(shè)計服務(wù)的
2023-12-26 09:40
你好 按設(shè)計的進度確認收入
2023-12-26 09:41
那就是我們提供設(shè)計圖紙 客戶給款 我們就可以確定收入嗎?
2023-12-26 09:42
收到20萬定金時:借:銀行存款 貸:預收賬款 開發(fā)票確認收入時:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2023-12-26 09:44
這個看你們在合同里怎樣約定的是設(shè)計一部分就給錢,還是說設(shè)計完之后再給錢看,按照這個來確認收入。
2023-12-26 10:00
設(shè)計一部分就支付的
2023-12-26 10:02
老師 我們是提供工程設(shè)計圖紙這個服務(wù)的 我們公司準備和客戶公司簽訂了一個價值100W的合同,客戶本月30號先付定金20萬,接下來會在明年5月支付30萬,在8月支付40萬,最后再支付尾款10萬,請問在每次收到設(shè)計圖紙費時我怎么做賬?請指教~
2023-12-26 10:03
設(shè)計一部分支付一部分就按照這一部分來確認收入。
確認收入時,借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2023-12-26 10:10
收到20萬定金時:借:銀行存款 貸:預收賬款 開發(fā)票確認收入時:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 是這樣沒錯了對吧 以后每次收到預收的款項都這樣做對吧老師
2023-12-26 10:13
對的,這樣處理是正確的對的。
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
2023-12-26 09:30
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