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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-11 15:27

你好! 
借:以前年度損益調整 
    貸:應交稅費—應交所得稅 
繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 
借:應交稅費—應交所得稅 
    貸:銀行存款 
調整未分配利潤,分錄如下: 
借:利潤分配-未分配利潤 
    貸:以前年度損益調整

淺淺 追問

2018-03-11 15:28

放在2018年的賬中唄

老江老師 解答

2018-03-11 15:29

@淺淺:是的,在當期進行會計處理!

淺淺 追問

2018-03-11 15:29

然后2018年年末還得做什么處理嗎

老江老師 解答

2018-03-11 15:31

@淺淺:不用了,你看分錄,他并沒有涉及損益!

淺淺 追問

2018-03-11 15:39

聽說還得調資產負債表,利潤分配數據調減,應交所得稅調增!

老江老師 解答

2018-03-11 15:47

@淺淺:是的呀!第一對分錄,調的應交稅費,最后一對分錄調的利潤 分配

淺淺 追問

2018-03-11 16:20

是在年末調?

淺淺 追問

2018-03-11 16:21

還是在錄取憑證那個月調

老江老師 解答

2018-03-11 17:04

@淺淺:在收到銀行扣款單(匯繳所得稅扣款)的那個月

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你好! 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-03-11 15:27:16
轉入利潤分配---未分配利潤 調整期初數
2019-04-24 15:32:09
你好! 1..2017年12月底計提所得稅時 借:所得稅費用2100 貸:應交稅費-應交企業所得稅2100 2018年1?交納時 借:應交稅費-應交企業所得稅2100 貸:銀行存款2100
2018-08-06 05:33:59
企業所得稅匯算清繳涉及調增調減的項目只要在申報表體現,不做會計分錄。
2019-04-18 17:24:35
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 300 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款300 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 300
2018-08-20 08:57:58
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