請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師我們是做電池的,因為一開始啟用金蝶系統時我沒有把庫存材料分開平入電腦,直接做了一張憑證借材料一庫存原材料,貸資本公積一庫存原材料入了,后來采購的材料我有分開池殼,極板,來入明細,我做生產成本時也沒有分開,后來發現庫存原材只有貸方,雖然整不影響,怎么樣調整過
答: 如果不能修改期初余額的話,就做一個憑證,借:材料-分種類 借方紅字:材料-庫存原材料。
庫房材料入庫 借原材料 貸庫存現金 庫房材料出庫 借生產成本 貸原材料 這一開始就沒走現金 材料入庫貸方記庫存現金以后怎么對賬 還有這個憑證這樣做行嗎?
答: 最好通過應付賬款過度一下吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產,又加工的企業,比方,購原材料,貸存款/現金,領用借生產成本,貸原材料,入庫時:庫存商品,貸生產成本 但是我們家是有原材料,又有庫存商品,這個直接把原材料買出去,我一直把分錄寫錯了,現在生產成本貸方余額怎么處理?
答: 就是說我把直接基地的生產產品買出去了,分錄做成了借庫存商品,貸生產成本,借現金/銀行存款,貸主營業務收入,結轉時主營業務成本,貸庫存商品。可是這個生產成本貸方余額如何處理,是不是把分錄寫錯了?需要如何修改?


LZR@Baby 追問
2018-03-10 21:44
LZR@Baby 追問
2018-03-10 21:46