你好,老師,我想請問一下我們公司是代理光伏發(fā)電安裝的,請問這里面會用到什么會計(jì)科目?還有就是,并網(wǎng)過后總公司那邊會回款給我們公司,這個怎么做會計(jì)分錄呢
學(xué)堂用戶2xk7wd
于2023-12-20 13:32 發(fā)布 ??313次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-12-20 13:32
您好,這個的話,你說代理用啥科目還是啥,回款的話,你們先做其他應(yīng)收款
相關(guān)問題討論

您好,這個的話,你說代理用啥科目還是啥,回款的話,你們先做其他應(yīng)收款
2023-12-20 13:32:47

建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等)
借:原材料---各明細(xì)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單)
借:勞務(wù)成本---直接材料
貸:原材料--各明細(xì)
2、固定資產(chǎn)
2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票)
借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
2.2折舊(折舊明細(xì)表)
借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用--折舊或攤銷
借:管理費(fèi)用---折舊或攤銷
貸:累計(jì)折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票)
借:低值易耗品
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務(wù)成本---間接費(fèi)用
借:管理費(fèi)用--折舊或攤銷
貸:低值易耗品
4、外購人工費(fèi)(附件:發(fā)票、結(jié)算單)
借:勞務(wù)成本---人工費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
5、工資薪金的計(jì)提與發(fā)放
5.1計(jì)提(工資表)
借:勞務(wù)成本--人工費(fèi)
借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--工資
借:管理費(fèi)用--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
5.2發(fā)放(銀行回單)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:銀行存款
6、生產(chǎn)人員福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)籌
6.1計(jì)提時(計(jì)提表)
借:勞務(wù)成本--直接人工
借:勞務(wù)成本--間接費(fèi)用--福利費(fèi)等
借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單)
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè)
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷
借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金
貸:銀行存款
6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款
7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單)
借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項(xiàng)目
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù))
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款)
7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(增值稅發(fā)票)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金
8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
貸:銀行存款
8.4計(jì)提稅金及附加(計(jì)提表)
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交應(yīng)交城建稅
--教育費(fèi)附加
--地方教育費(fèi)附加
--價(jià)格調(diào)節(jié)基金
--地方水利建設(shè)基金及其他基金等
9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
10、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:其他業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
11、計(jì)提所得稅
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅
12、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:稅金及附加等
貸:所得稅費(fèi)用
2019-08-24 08:03:10

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/工程施工等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/工程施工等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
工資是計(jì)提了,次月發(fā)放工資時的會計(jì)分錄又該怎么做呢?
1.發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2019-07-05 13:17:18

市人社廳打到公司賬戶上一筆關(guān)于市級創(chuàng)業(yè)孵化基地獎補(bǔ)資金的款項(xiàng)可以計(jì)入遞延收益,以后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
借 銀行存款 貸遞延收益
2018-12-28 10:25:02

您好!你們主要是跟總公司購買庫存商品對嗎?
2020-08-03 05:28:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機(jī)械不包含柴油費(fèi), 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答
獲取全部相關(guān)問題信息
學(xué)堂用戶2xk7wd 追問
2023-12-20 13:34
小鎖老師 解答
2023-12-20 13:34