
老師您好,我剛接手一個公司賬務,前任會計把公司任何不合規(guī)發(fā)票的支出(例如未開票租金,未開票業(yè)務費用等)都掛在其他應收款-待入項目費用的借方,這種做帳有持續(xù)兩三年,以至于其他應收掛賬兩三百萬,請問這種怎么處理或調整
答: 您好,這個的話,現(xiàn)在都在掛賬都是是吧
老師,政府單位發(fā)生項目費用,用其他應收款與其他應付款對沖做賬,銀行發(fā)生支出了,怎么不做賬?
答: 發(fā)生業(yè)務就要做帳的。只是往來科目對沖。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,業(yè)務費幾十萬出去了沒有發(fā)票怎么處理賬務,是一直掛其他應收款還是年底直接做業(yè)務費并進行調增?
答: 是年底直接做業(yè)務費并進行調增


肖佳 追問
2023-12-20 11:24
小鎖老師 解答
2023-12-20 12:03
肖佳 追問
2023-12-20 13:19
小鎖老師 解答
2023-12-20 13:22
肖佳 追問
2023-12-20 15:46
小鎖老師 解答
2023-12-20 15:46
肖佳 追問
2023-12-20 15:55
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2023-12-20 16:11
肖佳 追問
2023-12-20 16:13
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2023-12-20 16:35