請(qǐng)問(wèn)公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問(wèn)
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問(wèn)
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問(wèn)
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過(guò)是分開(kāi)開(kāi)的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們的收入,能拿來(lái)做實(shí)收資本嗎? 問(wèn)
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問(wèn)
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

設(shè)備總款22萬(wàn),首付2萬(wàn)2,其余的分期怎么做賬
答: 同學(xué)你好? 借固定資產(chǎn)22/1.13? 借進(jìn)項(xiàng) 22/1.13*0.13 貸銀行存款 2.2 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款19.8
分期付款買(mǎi)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備。設(shè)備款是370萬(wàn),首付款是148萬(wàn),賣設(shè)備的公司收到多少錢(qián)開(kāi)多少票。現(xiàn)在只給公司開(kāi)了148萬(wàn)的票,后期錢(qián)付清了再開(kāi)。要怎么做賬呢?
答: 你好,先按照開(kāi)票入賬,如果設(shè)備可以使用了,也可以按照暫估入賬,即先全額入固定資產(chǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
設(shè)備總價(jià)1040000,首付208000,融資866320,分36期,怎么做賬呢?
答: 1、支付保證金: 借:其他應(yīng)收款—保證金 貸:銀行存款 2、起租日收到增值稅發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)—融資租入 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款—保證金 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款—應(yīng)付融資款 3、首付: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款—應(yīng)付融資款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

