老師,我想問一下,公司2017年買一輛車自用,當(dāng)時是一般納稅人,進(jìn)項已按17%抵扣。2019年我公司轉(zhuǎn)為小規(guī)模后將該車賣掉了,二手車發(fā)票已開具,但至今一直未入賬,此車輛未處理。2020年6月我公司又轉(zhuǎn)為了一般納稅人,請問老師,我現(xiàn)在要調(diào)賬,清理掉該車,補繳所得稅和增值稅。其中增值稅,我應(yīng)該按多少稅率補繳增值稅?是按現(xiàn)在 一般納稅人13%補繳稅,還是按賣車實際年份小規(guī)模3%稅率來補繳稅?
寶寶豬
于2023-12-15 11:29 發(fā)布 ??349次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-12-15 11:31
1.增值稅補繳:
根據(jù)您提供的情況,您公司在2017年購買車輛時是一般納稅人,進(jìn)項稅額已經(jīng)按照17%的稅率抵扣。2019年轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后出售該車輛,二手車發(fā)票已開具,但未入賬。
如果您的車輛在2019年出售時的售價高于購入價,那么您需要按照一般納稅人的要求補繳增值稅。補繳的增值稅額 = (售價 - 購入價) / (1 + 13%) * 13%。
如果您的車輛在2019年出售時的售價低于購入價,那么您需要按照小規(guī)模納稅人的要求補繳增值稅。補繳的增值稅額 = (售價 - 購入價) / (1 + 3%) * 3%。
需要注意的是,由于您未將該車輛入賬,因此在進(jìn)行補繳處理時,您需要將該車輛的相關(guān)信息進(jìn)行登記和確認(rèn)。
1.所得稅補繳:
根據(jù)您提供的情況,您公司在2019年將車輛出售時未進(jìn)行所得稅處理。因此,您需要進(jìn)行所得稅的補繳。
首先,您需要確認(rèn)車輛出售時的售價和購入價之間的差額,即應(yīng)納稅所得額。然后,根據(jù)您公司的所得稅稅率進(jìn)行計算,得出應(yīng)繳所得稅額。
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同學(xué),你好
2019年我公司轉(zhuǎn)為小規(guī)模后將該車賣掉了,二手車發(fā)票已開具,但至今一直未入賬
那你補繳納增值稅是按照13%來繳納了
2023-12-08 08:56:04

1.增值稅補繳:
根據(jù)您提供的情況,您公司在2017年購買車輛時是一般納稅人,進(jìn)項稅額已經(jīng)按照17%的稅率抵扣。2019年轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后出售該車輛,二手車發(fā)票已開具,但未入賬。
如果您的車輛在2019年出售時的售價高于購入價,那么您需要按照一般納稅人的要求補繳增值稅。補繳的增值稅額 = (售價 - 購入價) / (1 %2B 13%) * 13%。
如果您的車輛在2019年出售時的售價低于購入價,那么您需要按照小規(guī)模納稅人的要求補繳增值稅。補繳的增值稅額 = (售價 - 購入價) / (1 %2B 3%) * 3%。
需要注意的是,由于您未將該車輛入賬,因此在進(jìn)行補繳處理時,您需要將該車輛的相關(guān)信息進(jìn)行登記和確認(rèn)。
1.所得稅補繳:
根據(jù)您提供的情況,您公司在2019年將車輛出售時未進(jìn)行所得稅處理。因此,您需要進(jìn)行所得稅的補繳。
首先,您需要確認(rèn)車輛出售時的售價和購入價之間的差額,即應(yīng)納稅所得額。然后,根據(jù)您公司的所得稅稅率進(jìn)行計算,得出應(yīng)繳所得稅額。
2023-12-15 11:31:56

一般納稅人繳納的增值稅和所得稅月報?
增值稅是月報,所得稅是季報
2018-08-15 09:44:10

不是,要將退稅金額等同于從稅收考慮進(jìn)行抵扣,工資應(yīng)付款和個人所得稅不再支付,或者以賬務(wù)方式重新分配。 小規(guī)模納稅人的增值稅稅率為3%,一般納稅人的稅率分為17%、16%、13%、11%、10%五種。
2023-03-14 11:27:29

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2023-09-08 11:47:26
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