
老師好,我們公司上個月,11月份剛成立。上個月只發生了支付貨款的業務,進項票12月份才開給我。那我11月份付貨款做借:應付賬款 貸:銀行存款 應付賬款余額是負的,這個怎么弄
答: 你好,等你的發票來了以后沖銷應付賬款就可以
老師,上個月有個應付賬款貸方20萬,這個月票收到了,錢付出去了,那我應該是借應付賬款20W,貸銀行存款20W? 但是里面涉及進項稅是怎么做呢?
答: 上月價稅合計做了庫存商品嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到曬圖額發票。借:管理費/曬圖費,應交稅費應交增值稅進項稅。貸:應付賬款。銀行存款支付過款后,借:應付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發票是沒有進項稅額可供抵扣的,其他的是正確的


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2023-12-13 13:39
東老師 解答
2023-12-13 13:40
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2023-12-13 13:45
東老師 解答
2023-12-13 13:45
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2023-12-13 13:48
東老師 解答
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2023-12-13 13:49
東老師 解答
2023-12-13 13:50