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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-05 19:00

你好,不需要計提,只需要做預交稅款分錄 
借;應交稅費  貸;庫存現金

小巧玲瓏 追問

2018-03-06 11:40

老師好:你看這樣做對不?附加稅不用交嗎?那這個增值稅的附加稅什么時候交呢?

鄒老師 解答

2018-03-06 11:49

你好,分錄是對的 
附加稅不用繳納就不需要計提的

小巧玲瓏 追問

2018-03-06 12:08

謝謝!幫我看一下我以前的科目,現在是應交稅費下的增值稅和附加稅,以前在應交稅金和其它應交款中

鄒老師 解答

2018-03-06 12:10

你好,附加稅不是在其他應交款核算,應當在應交稅費核算的

小巧玲瓏 追問

2018-03-06 16:41

那我現在應該怎么改呢?它屬于誰下面的幾級科目?

鄒老師 解答

2018-03-06 17:16

你好,之前設置的科目不需要修改 
只需要把其他應交款明細余額結轉到應交稅費 
借;其他應交款   貸;應交稅費——某某稅種 
做這個調整分錄

小巧玲瓏 追問

2018-03-06 17:31

目前沒有應交稅費這個科目,要重新設置嗎?在哪個科目下呢?

鄒老師 解答

2018-03-06 17:33

你好,就是在應交稅金下面設置教育費附加,地方 教育費附加,堤圍費明細

小巧玲瓏 追問

2018-03-06 17:43

設置在哪,應交稅金是一級科目,增值稅是二級科目,再設置是幾級科目呢?

鄒老師 解答

2018-03-06 17:46

你好,就是在應交稅金下面設置 教育費附加,地方 教育費附加,堤圍費三個明細二級科目

小巧玲瓏 追問

2018-03-07 10:17

可不可以把營業稅和消費稅換成教育費附加呢?否則只能設置在2171.13了

鄒老師 解答

2018-03-07 10:18

你好,也可以這樣修改

小巧玲瓏 追問

2018-03-07 10:32

稅務的罰款和滯納金怎么記帳?

鄒老師 解答

2018-03-07 10:39

借;營業外支出   貸;銀行存款

小巧玲瓏 追問

2018-03-07 12:07

還在再詳細分罰款和滯納嗎?現在營業外支出下沒有二級科目的

鄒老師 解答

2018-03-07 12:58

你好,需要在營業外支出下面分別設置罰款,滯納金明細的

小巧玲瓏 追問

2018-03-07 17:58

以前的壞帳在營業外支出里,設置罰款和滯納金明細后,以前壞帳和以前的滯納金都自動到罰款里了怎么辦?

鄒老師 解答

2018-03-07 19:28

你好,壞賬是通過資產減值損失核算,不通過營業外支出核算的 
就算你通過營業外支出核算,你需要設置明細,營業外支出——壞賬,后面發生罰款,滯納金,你再增加營業外支出——罰款,滯納金明細才是的

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 09:53

壞帳應該是損益類的吧?現在的損益里沒這處科目.就是現在設置這個科目那么以前的壞帳也不會到這個科目怎么辦呢?

鄒老師 解答

2018-03-08 10:09

你好,計提的壞賬借方是通過資產減值損失核算,屬于損益類的

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 11:44

鄒老師你看這樣改行不:我把以前的營業外支出改成資產減值損失(當時在營業外支出里增加了罰款和滯納金,以前的數據都在罰里了,無法刪除,所以改成了壞帳).又另外增加了營業外支出,麻煩你幫我看一下這樣行不行?謝謝!

鄒老師 解答

2018-03-08 11:49

你好,可以這樣設置的

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 11:58

這張補交的完稅證怎么做分錄?謝謝!是不是要先計提再交納?

鄒老師 解答

2018-03-08 11:59

你好,是的  
借;應收賬款等科目    貸;以前年度損益調整     應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費——應交增值稅  營業外支出   貸;銀行存款

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 12:11

不明白:借方怎么是應收帳款呢?以前年度損益調整目前沒有,應該在哪個科目?還有應交稅金---增值稅下有明細科目,不能直接先應交增值稅,應該先哪個?謝謝!問題有點多!

鄒老師 解答

2018-03-08 12:36

你好,因為你增值稅是因為收入形成的,所以借方是應收賬款等科目,因為是以前年度的收入,所以是通過以前年度損益調整科目  
如果是小規模是應交稅費——應交增值稅,如果是一般納稅人是應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 15:27

這個完稅證是16年10月應交的當月增值稅(不是收入產生的稅),是1月份調整報表時發現當時預交不夠抵產生的.怎么按收入形成?不知應該寫哪個單位的收入?

鄒老師 解答

2018-03-08 15:29

你好,我開始以為是稅局檢查查補收入補交的稅款,所以做了上面的分錄

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 15:36

那現在這個怎么做分錄?1月份直接在公司帳扣交的,要不要做計提,怎么做?

鄒老師 解答

2018-03-08 15:37

借;應交稅費——未交增值稅    貸;應交稅費(已交稅款)  銀行存款 
根據實際交款情況做這個分錄

小巧玲瓏 追問

2018-03-08 15:47

這樣做分錄行不?

鄒老師 解答

2018-03-08 15:48

你好,不可以的,正常繳納可以這樣做,用預交的抵扣了未交增值稅,就需要按這個分錄處理的  
 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費(已交稅款) 銀行存款

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相關問題討論
你好,不需要計提,只需要做預交稅款分錄 借;應交稅費 貸;庫存現金
2018-03-05 19:00:37
你好,電子稅務局是可以重開的。
2024-01-29 16:05:41
你這個可以去試試看看,我要辦稅,證明開具,你看可以按稅種選擇開不?
2020-07-27 17:58:58
你好,同學。 你補交也是只能在項目地去補的,不可補在機構地的。同學。
2020-11-16 20:58:46
同學你好 一方面,所屬稅款期不一樣,另外一方面,你們有代扣代繳的稅款。
2022-10-26 14:38:47
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