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紫悠草
于2018-03-05 10:11 發布 ??1074次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-03-05 10:12
需要做賬的,不能只沖稅額,要整體紅沖后再重新做分錄。
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增值稅專票紅沖是因為開票信息錯誤,又開了相同金額的,還用做賬嗎,如果做,是不是收入稅額都紅沖再做一遍收入,能只做稅額嗎
答: 需要做賬的,不能只沖稅額,要整體紅沖后再重新做分錄。
小規模企業收到增值稅專用發票入賬的時候,要不要做應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 小規模企業收到增值稅專用發票也不能抵扣,直接入成本,不能做進項稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果,增值稅專用發票不認證,增值稅額可以做賬嗎
答: 不認證不能抵稅~~~~~~~~~~~~
收入1000是9月做的賬,在10月開專票,扣的增值稅可以沖增值稅嗎?
討論
購買的固定資產,收到的增值稅專用發票,做賬的時候都是要計入應交增值稅進項稅額科目嗎
老師,我想問下,小規模企業在做賬的時候。當月開票收入的增值稅和附加稅計提一般是按照所有收入(專票+普票)的金額來做賬好,還是專票收入和普票收入分開做賬,專票收入單獨計提增值稅和附加稅,普票不算,等季報的時候不滿30萬就按照計提的增值稅部分繳稅,超過30萬在補計提普票的應交增值稅和附加稅
簡易征收的增值稅一般納稅人,收到增值稅專用發票如何做賬
小規模納稅人收到增值稅專用發票是否可以入賬?還是只能取得增值稅普通發票做賬?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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