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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-11-30 11:56

你好!進口取得相應發票時: 借:庫存商品/原材料(材料+關稅,根據海關完稅憑證代征增值稅聯中的金額填入) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款等

有上進心的楓葉 追問

2023-11-30 11:56

我們是先預付,供應商發貨

有上進心的楓葉 追問

2023-11-30 11:57

我預付時:借 預付-外匯1000*月初中間價  貸:銀行-美元1000*月初中間價

有上進心的楓葉 追問

2023-11-30 11:57

收到貨時,入庫金額怎么算呢

有上進心的楓葉 追問

2023-11-30 12:00

請問 還在嗎

宋生老師 解答

2023-11-30 12:03

你好!借庫存商品 貸預付賬款

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你好!進口取得相應發票時: 借:庫存商品/原材料(材料%2B關稅,根據海關完稅憑證代征增值稅聯中的金額填入) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款等
2023-11-30 11:56:19
你好 進口,借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目,稅率是16% 出口,借;應收賬款 貸主營業務收入,出口免征增值稅
2019-03-13 15:00:01
初級的大綱對高新企業賬務沒有涉及
2019-05-13 19:07:24
(1)貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業務收入(或其他業務收入等) (2)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出) (3)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應退稅額做如下會計處理: 借:應收補貼款--出口退稅 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) (4)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅金--應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:應收補貼款--出口退稅
2019-07-29 11:45:29
借庫存商品(購買價格+關稅) 應交稅費進項稅額 貸銀行存款
2019-08-08 12:20:19
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