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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-01 14:53

你好!如果是同一家的,是可以的

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 14:56

是公司的食堂費(fèi)用,現(xiàn)在我打發(fā)票后放在哪里呢?可能稅務(wù)會(huì)來(lái)查賬

宋生老師 解答

2018-03-01 14:57

你好!你就放在12月里面就好了

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:04

是今年的日期應(yīng)該不要緊吧?也不用寫分錄,直接把發(fā)票附在后面,就是12月的那個(gè)食堂費(fèi)用報(bào)銷里面?

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:06

小額納稅人的無(wú)票收入應(yīng)該怎么做,能不做應(yīng)繳稅金嗎?1月份我直接做的借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)收入 申報(bào)時(shí)就直接按收入金額申報(bào) 他自動(dòng)出來(lái)稅金了,有的說(shuō)要做借現(xiàn)金 貸朱營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)繳稅金?

宋生老師 解答

2018-03-01 15:10

你好!你要做收入,就要貸應(yīng)交稅費(fèi)科目的。

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:15

哦,那應(yīng)該是按照收入的3%來(lái)算的增值稅,怎么有的是按照收入/(1+3%)*3% 2種金額不一樣?那其他的地稅需要做賬嗎

宋生老師 解答

2018-03-01 15:19

您好!后面那個(gè)是因?yàn)槭呛悾韵纫?+3%

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:29

不太懂,就是說(shuō) 收入是含稅了得 就要先除以(1+3%)? 那我就收到現(xiàn)金10000,的銷售收入,應(yīng)繳稅金應(yīng)該是300嗎?不含稅收入就是直接*3%?

宋生老師 解答

2018-03-01 15:32

你好!是的。如果你是含稅收到1000就要除以,然后不含稅收到就直接乘以稅率

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:39

哦,剛剛開始運(yùn)行的公司,就是收的水費(fèi),不知道怎么區(qū)分含不含稅,目前就是試運(yùn)行,自己制定的價(jià)格,一口價(jià)那種。

宋生老師 解答

2018-03-01 15:44

你好!這樣的,一般都是含稅的了。

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 15:49

那我有個(gè)問(wèn)題,假如我收到10000的現(xiàn)金  我開發(fā)票,也是按照10000來(lái)的 那發(fā)票上應(yīng)該是,收入是9700,稅金是300,這樣組成的,而不是按照10300來(lái)的呀?所以我這個(gè)10000的收入 不開票 應(yīng)該也是300的稅金吧?我能這么理解嗎?現(xiàn)在還沒(méi)有去購(gòu)買稅控機(jī) 因?yàn)橐膊恍枰l(fā)票。

宋生老師 解答

2018-03-01 15:50

你好!應(yīng)該是10000/1.03的收入,然后10000/1.03*0.03的稅金。

墨墨子 追問(wèn)

2018-03-01 16:31

謝謝,知道了

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你好,核定征收的企業(yè)可以沒(méi)有發(fā)票的
2017-11-28 13:50:14
和個(gè)人交易這個(gè)金額不超過(guò)500元,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。
2022-02-22 22:54:25
你好,對(duì)于少額的可以用白條的
2020-06-22 12:57:46
你好,可以作為籌建期費(fèi)用入賬,但不能稅前扣除
2019-02-26 14:17:20
你好!如果是同一家的,是可以的
2018-03-01 14:53:16
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