老師,我遇到個棘手的問題。想請教您一下,我公司去年(去年還是小規(guī)模納稅人,今年1月轉(zhuǎn)為一般納稅人)的會計把季報時申報的報表都填錯了,去年也沒有去增加所得稅這個稅種,也就是說國稅沒有所得稅、地稅也沒有所得稅。關(guān)于2014年的所得稅匯算清繳專管員讓我放在第一季度的季報時繳納(其實也不需要繳納,因為去年沒有收入,就算調(diào)增 也交不了所得稅)。我現(xiàn)在報第一季度的報表,發(fā)現(xiàn)期初數(shù)不對,我是要去修改去年申報所有的報表還是說只需要去修改最后一季度申報的報表的期末數(shù)?如果我只修改最后一個報表的期末數(shù),會不會有問題呢?
著急的發(fā)卡
于2015-04-02 10:41 發(fā)布 ??962次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級會計師
2015-04-02 11:00
老師,去年會計填上的利潤表 有80多萬利潤 可我們實際上都是虧損啊 1、這樣的話是不是應(yīng)該交所得稅?但是其實不交 只要不仔細查 應(yīng)該也查不出來吧 因為所得稅種他們都發(fā)現(xiàn)不在自己那兒
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你好,只改最后一張報表就行,把期初數(shù)改對就好,沒什么問題
2015-04-02 10:57:27

你是要哪個行業(yè)的期初數(shù)據(jù)啊,我剛才試過了,是可以的呀,要安裝個WPS
2015-02-15 22:11:55

新企業(yè),你的期初數(shù)肯定是零,你要模板,請加入我的qq,544014247
2015-06-12 10:07:53

你好!不可以,你需要和你們稅管員溝通一下看看可以改報表嗎!
2015-04-10 10:52:37

資產(chǎn)總額是要按全年四季度平均值計算填寫的。
2019-03-11 16:36:04
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