2019年5月15日,北京新世紀家具有限公司上月底采購一批木板,票已收并入賬,本月材料驗收入庫時發現質量不符,經協商供貨方同意價格上折讓10%,材料驗收入庫,收到銷貨方開來的紅字增值稅專用發票及折讓款。編制會計分錄
胡溦
于2023-11-27 19:55 發布 ??458次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2023-11-27 19:57
您好,借:原材料 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸: 應付賬款
上一個分錄的10%按收到紅字發票寫分錄
借:原材料(負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 (負) 貸: 應付賬款(負)
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借銀行存款6780
貸原材料6000
應交稅費-應交增值稅-進項數額轉出780
2023-10-30 15:18:15

您好,借:原材料 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸: 應付賬款
上一個分錄的10%按收到紅字發票寫分錄
借:原材料(負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅 (負) 貸: 應付賬款(負)
2023-11-27 19:57:40

借銀行存款
貸主營業務收入
貸銷項
2023-11-03 11:40:52

同學你好
你的問題是什么
2023-10-18 10:25:00

你好
1、2019年12月2日,M公司收到A公司投入的人民幣500000元,款項已存人銀行。
借:銀行存款,貸:實收資本
2、2019 年12 月5日,M公司因暫時的資金短缺向X銀行借入生產經營資金200000元,年利率8%、期限6個月、款項存入銀行。
借:銀行存款,貸:短期借款
3、2019年12月14日,M公司向C公司購入甲原材料100千克,每千克600元,買價共計 60000元,已通過銀行支付,材料尚未驗收入庫。
借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
4、2019年12月15日購買機器設備一臺價值100000元,已安裝調試完畢,能夠正常使用,款項已通過銀行支付。
借:固定資產,? 貸:銀行存款
5、2019年12月25日支付產品廣告費10000元,用銀行存款支付。
借:銷售費用,? 貸:銀行存款
6、2019年12月25日支付管理部門電費 1000元,轉賬支付。
借:管理費用,? 貸:銀行存款
7、2019年12月25日生產A產品領用甲材料5000元。
借;生產成本,貸:原材料
8、2019年12月25日,銷售A產品1000件,單價 100元。增值稅專用發票列明的價款為100000元,貨款已收到銀行賬戶。
借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
9、2019年12月31日,結轉A產品產品成本80000元。
借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
10、2019年12月31日,用銀行存款支付工人工資30000元。
借;應付職工薪酬,? 貸:銀行存款
2022-12-20 15:47:32
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