如果我公司按6%服務費開增值稅專用發(fā)票,12萬含稅價格,其中6792.45銷項稅,不含稅價款123207.55 活動場地方提供食宿,收取我9萬6(12萬的80%)或者8萬4(12萬的70%)的成本幫我搞活動小規(guī)模企業(yè)最多代開1%稅率的進項發(fā)票 請問如果是給供應商9萬6,問我支出稅金 費用出去支出多少? 如果我給供應商8萬4,問我共稅金 費用出去多少? 費用利潤所得稅增值稅附加稅都要甲酸
變參變量變焦變形金剛
于2023-11-24 11:54 發(fā)布 ??353次瀏覽
- 送心意
大侯老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監(jiān)
2023-11-24 11:59
1.給供應商9萬6,應支付的增值稅=6792.45-96000/(1+1%)*1%=5841.96
附加稅=5841.96*12%*50%=350.52
利潤=123207.55 -96000/(1+1%)-350.52=27807.53
應納企業(yè)所得稅=27807.53*25%=6951.88
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你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34

你好,附成加稅減半對的
2023-11-24 12:14:42

1.給供應商9萬6,應支付的增值稅=6792.45-96000/(1%2B1%)*1%=5841.96
附加稅=5841.96*12%*50%=350.52
利潤=123207.55 -96000/(1%2B1%)-350.52=27807.53
應納企業(yè)所得稅=27807.53*25%=6951.88
2023-11-24 11:59:24

你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48

你好
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項扣除)*稅率-速算扣除數(shù)
印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
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