
起資2000不,款項已通過銀行存款支付,該項固定資產已安裝完畢并交付使用。要求:編制相關的會計分錄。4. 2×19年5月12日,某事業單位接受某公司捐贈的一項專利技術,價值 300 000元,支付相關稅費5 000元。要求:編制相關會計分錄。5. 2×19年3月4日,該事業單位在開發過程中發生應付開發人員工資薪酬 100 000元、領用庫存物品2000 元、以銀行存款支付管理費用5 000元。
答: 您好,4 是 借 無形資產305000? 貸 銀行存款 5000? 營業外收入 300000? ?5? 借 應付職工薪酬 100000? 主營業務成本2000? 管理費用 5000? 貸 銀行存款 105000? ?庫存物資2000
你好,我們執行行政事業單位會計制度,18年沒錄固定資產,分錄為:借管理費用,貸銀行。19年要補記固定資產,請問分錄怎么做?謝謝
答: 你好! 借:固定資產 貸:累計盈余
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:請問事業單位用工會經費購固定資產,(工會是單獨的法人,獨立建賬。)會計分錄:借:工會經費 貸:銀行存款 同時借:固定資產 貸:固定基金這個分錄是正確的嗎
答: 你好,現在使用本年盈余代替固定基金的

