
去年12月待攤費(fèi)用的余額還有20000元,但是1月期初建賬的時(shí)候,待攤費(fèi)用的余額忘了錄了,一月的帳現(xiàn)在已經(jīng)快做好了,要怎么補(bǔ)救?
答: 你好,期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬的
待攤費(fèi)用的年初余額沒(méi)有錄入,1月份的賬已經(jīng)結(jié)了,才發(fā)現(xiàn)有待攤費(fèi)用沒(méi)計(jì)提。年初余額修改不了,2月份那應(yīng)該做一筆什么分錄 把年初余額補(bǔ)進(jìn)去,再開(kāi)始計(jì)提?!
答: 你好,期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬錄入正確的期初數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶期初建賬的時(shí)候漏了錄待攤費(fèi)用的余額,我們公司是一年新建一個(gè)賬套的,所有余額核對(duì)無(wú)誤后的差額記入實(shí)收資本,現(xiàn)在待攤費(fèi)用的期初余額沒(méi)有錄入,怎么通過(guò)分錄來(lái)調(diào)整
答: 學(xué)員你好,可以在期初數(shù)里面直接錄入期初數(shù)據(jù)的。


妍@蕓 追問(wèn)
2018-02-23 11:37
鄒老師 解答
2018-02-23 13:51