
我司當月預收的服務推廣費,但未開具發票,當月需要申報增值稅嗎?
答: 是的,當月預收的服務推廣費,即使未開具發票,也需要申報增值稅。 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定,發生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天。因此,預收的服務推廣費屬于應稅銷售行為,即使未開具發票,也需要申報增值稅。 在具體的申報過程中,可以在增值稅納稅申報表中填寫相應的預收款項信息,以完成當月的增值稅申報。
老師,請問11月供應商給我們轉了一筆品牌推廣補貼,讓我們開了一張對應金額現代服務-推廣費發票給對方,問題1、這張發票開出后,增值稅申報表附表三自動跳出這張發票金額,這張表格我們還有填什么嗎 問題2 增值稅申報表如果只填欄次1可以嗎,或者填了欄次2,開的那張現代服務-推廣費發票金額填哪里
答: 需要填寫的表三,這個只要開了服務類的第一列必須填寫。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
天貓上的推廣費有增值稅專用發票嗎?
答: 你好,是可以開具增值稅專用發票入賬的


Cinderella 追問
2023-11-15 09:28
樸老師 解答
2023-11-15 09:31