
上月計(jì)提增值稅100元 實(shí)際ETAX扣款103元 。賬戶處理 現(xiàn)在應(yīng)交稅金 借方多了3元,怎么做分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款 103 你是不是少計(jì)提了3元的增值稅
例如學(xué)校收到現(xiàn)金學(xué)費(fèi)1300元(含稅收入),其中增值稅100元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200元。在實(shí)際做賬時(shí),會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金1300 貸:預(yù)收賬款1200元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元。 按分?jǐn)偟?2個(gè)月,每月會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)收賬款100元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,是否正確。
答: 你好,會(huì)計(jì)分錄是正確的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 2022年2月增值稅7萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)元 銷(xiāo)項(xiàng)稅20萬(wàn)元 我想問(wèn)一下 2月份怎么計(jì)提增值稅 3月14日實(shí)際扣繳7萬(wàn)元 怎么做賬 我看我們公司會(huì)計(jì)增值稅沒(méi)有計(jì)提 直接在實(shí)際扣繳做一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金 )7萬(wàn)元 貸方 銀行存款 這樣做增值稅分錄對(duì)不對(duì) 有沒(méi)有增值稅計(jì)提到下月扣繳完整分錄
答: 你好 ; 你們這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ? 還是什么情況 。 你這個(gè)要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的


晴朗?? 追問(wèn)
2018-02-12 15:45
鄒老師 解答
2018-02-12 15:47