
老師下午好,剛接收一家公司的外賬,一般納稅人,發(fā)現(xiàn)他們報增值稅主表“期初未繳稅額(多繳為負數(shù)) 25欄次 金額很大是正數(shù) 22000元,查了一下,發(fā)現(xiàn)是去年和今天交繳的合計金額 ,等于是每一次報稅都沒有填”本期繳納上期應(yīng)納稅額“30欄,現(xiàn)在查出來可以一次把2022年及2023年9月份之前的繳納的累計金額22000元。一次性填到30欄嗎?這樣有風(fēng)險嗎?
答: 您好,可以的,只是稅是繳過的,沒有什么風(fēng)險
增值稅一般納稅人,應(yīng)納稅額怎么算?
答: 這個是銷項減去進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人在外地稅務(wù)局預(yù)繳的增值稅 應(yīng)該怎么填在增值稅一般納稅人的表上
答: 您好!在附表4建筑的那一行,還有主表里面本期分次預(yù)繳稅金


薇薇 追問
2023-11-12 16:31
廖君老師 解答
2023-11-12 16:33