某單位2018年元30日在我單位開普票金額442261元,實(shí)際到我?guī)ど?65356元,扣除5.7%稅金15125元,實(shí)際退還給這單位私帳上250231元這會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
宋世英
于2018-02-10 20:42 發(fā)布 ??750次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-02-16 12:52
您好,做賬時(shí),借;應(yīng)收賬款,442261元,貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,442261元減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),442261元*增值稅率/(1+增值稅率)。收到款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,265356元,貸:應(yīng)收賬款,265356元。
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您好,做賬時(shí),借;應(yīng)收賬款,442261元,貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,442261元減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),442261元*增值稅率/(1+增值稅率)。收到款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,265356元,貸:應(yīng)收賬款,265356元。
2018-02-16 12:52:36

加計(jì)抵減?月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-16 15:09:32

你好 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 下月開票沖其他應(yīng)收款
2019-08-07 15:59:32

做營(yíng)業(yè)外支出核算這個(gè)是不能稅前扣除
2019-08-01 08:22:27

借管理費(fèi)用辭退福利貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款可以。
2020-04-13 12:04:40
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