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哭泣的花瓣
于2023-11-08 17:08 發布 ??456次瀏覽
小丁丁老師
職稱: 中級會計師
2023-11-08 17:14
首先處理不正確,借:管理費用-業務招待費 1017000 貸:主營業務收入 900000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)117000借:主營業務成本 495000 貸:庫存商品 495000
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老師這道題我怎么也做不對,麻煩老師幫忙解答一下
答: 首先處理不正確, 借:管理費用-業務招待費 1017000 貸:主營業務收入 900000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)117000 借:主營業務成本 495000 貸:庫存商品 495000
請問老師,這道題怎么做?麻煩幫忙解答一下
答: 設備入賬價值=600+600/800*(100+40-20)=690 折舊=690/10*4/12=23
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這兩道題怎么做呢?麻煩老師幫忙解答下
答: 你好! 我看一下
麻煩老師幫忙解答一下這道題
討論
老師 這道題麻煩幫忙解答下
麻煩老師幫忙看一下這道題怎么解答,謝謝!
這道題這樣解,最后答案麻煩老師幫忙看一下對不對
老師麻煩幫忙解答一下這道題,謝謝。
小丁丁老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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