
正在做賬,突然一下懵懂了:之前預(yù)付部分貨款購(gòu)買材料,現(xiàn)在對(duì)方開發(fā)票過來,那我現(xiàn)在應(yīng)根據(jù)發(fā)票做賬,分錄是借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付貸應(yīng)付做賬?還是直接根據(jù)減去以前預(yù)付的差額或發(fā)票金額貸應(yīng)付賬款?謝謝
答: 你好,根據(jù)開具發(fā)票 借原材料借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅, 貸預(yù)付賬款
內(nèi)賬采購(gòu)原料 是 借:原材料 買價(jià) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 還是 借:原材料 買價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
答: 您好!借:原材料 買價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)買原材料收到發(fā)票沒有認(rèn)證,借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 月底我認(rèn)證了發(fā)票借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證了沒有抵扣,留底。這樣分錄正確嗎
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


一米月光 追問
2018-02-09 09:35
一米月光 追問
2018-02-09 09:44
鄒老師 解答
2018-02-09 09:45
一米月光 追問
2018-02-09 10:07
鄒老師 解答
2018-02-09 10:18
一米月光 追問
2018-02-09 10:35
鄒老師 解答
2018-02-09 10:35