
老師 請教個問題 1.公司開出的紅字發票在報稅的時候要做特殊處理嗎?2.公司收到紅字發票在報稅時要做處理嗎?[抱拳][抱拳]
答: 你好開具紅字發票是在本期銷項稅額中減掉,收到紅字做進項稅額轉出填寫
公司18年12月份開錯了一張發票,19年1月開出一張對應的紅字發票,18年12月已經將該發票的稅繳清,現在報稅的話,要怎么才能將紅字發票的稅沖回?
答: 這個1月份開具的紅字發票,是要在2月份申報1月份的增值稅時,填寫負數銷售額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好1.若本月開出銷售 17% 銷售金額100 萬本月紅字發票一張17% 銷售金額 30萬 銷售金額 6% 10元 我報稅的時候填17% 銷售金額 70萬 6% 銷售金額-10元對嗎?2.若是對的話請看圖提示是這樣
答: 您好,1、如果填17% 銷售金額 70萬 6% 銷售金額10元,就是對的。2、因為您填報了-10元,那就不對了。

