
我公司是物業公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發票:借其他應付款-代收水電費貸其他應收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(小規模)
物業公司代收水電費,收到發票的時候,借:其他應付款-代收代付電費 貸:應付賬款-電力公司。在支付的時候:借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款。這樣做對不對,如果是對的,你們其他應收款怎么辦?就那樣掛著嗎?
答: 你好,支付費用 借;其他應收款 貸;銀行存款 向業主收取借;銀行存款 貸;其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
物業公司代收水電費的是借其他應付款嗎?
答: 對的 雨 物業公司代收水電費的是借其他應付款


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2018-02-07 15:27
鄒老師 解答
2018-02-07 15:27
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2018-02-07 15:31
鄒老師 解答
2018-02-07 15:33
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2018-02-07 15:45
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