去年12月購的打印機(jī)是以辦公費(fèi)做賬的,固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)有增加,每月有折舊,現(xiàn)在要更正過來,要怎么做分錄,借:固定資產(chǎn) 借:以前年度損益調(diào)整-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 嗎
心靈
于2023-11-02 10:14 發(fā)布 ??219次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-11-02 10:16
如果需要更正去年12月購的打印機(jī)的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行分錄:
1.沖銷原先的固定資產(chǎn)增加和折舊記錄。
2.重新按照正確的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.調(diào)整以前年度損益。
4.將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目。
5.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)項(xiàng)目。
相關(guān)問題討論

你好,要做以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
2020-01-26 22:48:40

如果需要更正去年12月購的打印機(jī)的賬務(wù)處理,可以按照以下步驟進(jìn)行分錄:
1.沖銷原先的固定資產(chǎn)增加和折舊記錄。
2.重新按照正確的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.調(diào)整以前年度損益。
4.將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目。
5.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)項(xiàng)目。
2023-11-02 10:16:18

你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯(cuò)處理,在按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理前,應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41

你好,盤盈用以前年度損益調(diào)整,盤虧用待處理財(cái)產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27

“待處理財(cái)產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶,但按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
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2023-11-02 10:21
樸老師 解答
2023-11-02 10:28
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2023-11-02 11:34