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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-30 14:49

企業購買材料生產加工,從材料入庫到生產出產品售賣的整個賬務處理如下:


企業購進原材料,分錄為:借:原材料,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:應付賬款等。
領用原材料,分錄為:借:生產成本—原材料,貸:原材料。
結轉生產成本,將生產成本結轉至庫存商品,分錄為:借:庫存商品,貸:生產成本。
銷售商品,分錄為:借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。
結轉銷售商品成本,分錄為:借:主營業務成本,貸:庫存商品。
企業同時還研發產品,賬務處理如下:


研究階段,分錄為:借:研發支出—材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等貸:庫存現金(銀行存款、應付職工薪酬、原材料等)。
購置資產,分錄為:借:固定資產—不用安裝的設備貸:庫存現金(銀行存款)。
期末結轉,分錄為:借:管理費用—研究與開發費貸:研發支出—材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 14:53

 企業研發產品的時候,材料領用是不是這樣做:  借:研發支出  貸:原材料  結轉的時候,借:管理費用-研發費用  貸:研發支出就好了?  

樸老師 解答

2023-10-30 14:58

同學你好
對的
是這樣的

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 14:59

就是說結轉損益的時候與這些無關

樸老師 解答

2023-10-30 15:05

結轉損益和管理費用有關

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 15:05

OK,知道

樸老師 解答

2023-10-30 15:08

滿意請給五星好評,謝謝

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 15:24

研發工資當期沒有發放的,需不需要結轉呀?

樸老師 解答

2023-10-30 15:29

同學你好

需要結轉的哦

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 15:30

OK,那就是借:管理費用-研發費用-工資  貸;研發支出,然后期末就結轉損益 借:本年利潤  貸:管理費用-研發費用-工資   是這樣吧?

樸老師 解答

2023-10-30 15:34

同學你好

對的
是這樣的

深情的烏冬面 追問

2023-10-30 15:36

好的,非常感謝

樸老師 解答

2023-10-30 15:39

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好,如果貿易公司是從工程公司接單再采購的話就沒必要建立庫存
2021-12-16 06:08:34
你實際收到了原材料,就要吧收到的原材料入賬的
2022-01-25 11:49:44
企業購買材料生產加工,從材料入庫到生產出產品售賣的整個賬務處理如下: 企業購進原材料,分錄為:借:原材料,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:應付賬款等。 領用原材料,分錄為:借:生產成本—原材料,貸:原材料。 結轉生產成本,將生產成本結轉至庫存商品,分錄為:借:庫存商品,貸:生產成本。 銷售商品,分錄為:借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 結轉銷售商品成本,分錄為:借:主營業務成本,貸:庫存商品。 企業同時還研發產品,賬務處理如下: 研究階段,分錄為:借:研發支出—材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等貸:庫存現金(銀行存款、應付職工薪酬、原材料等)。 購置資產,分錄為:借:固定資產—不用安裝的設備貸:庫存現金(銀行存款)。 期末結轉,分錄為:借:管理費用—研究與開發費貸:研發支出—材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等
2023-10-30 14:49:49
進項稅等同你的資產,可以抵扣你的銷項稅額。
2015-08-03 09:41:05
你好!借:原材料 貸:應付賬款
2023-12-19 15:04:31
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