
我們從廠家進了貨物1000元,但是這批貨物我們贈送給客戶了。做銷售費用處理。關鍵是我們這批貨還沒有付給廠家。怎么做賬
答: 您好,是沒有付款給廠家嗎?如果是的話,分錄,借;銷售費用-物料消耗,或者銷售費用-宣傳費用,貸;應付賬款-廠家名稱。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是做零售批發的,很多東西沒有備貨,客戶需要就給他定,有時是從別的店調過來給他,這些都不入庫,有時是貨好了廠家送到我們店我們給客戶送去,有時是廠家直接幫我們給客戶送去,這些業務怎么做賬?
答: 雖然很多貨物不入庫 但是賬務核算還是要先通過入庫,銷售,然后結轉銷售貨物成本

