
老師好,我公司注冊資本300萬,錢一直沒到賬, 但以前的會計做了一筆分錄:借其他應收款300萬, 貸實收資本300萬。 這樣導致了公司往來賬戶長期掛著300萬, 引起稅局注意, 請問是否需要調整。 如需要請問該怎么調整
答: 你好,向稅局說明是之前賬做錯,做沖紅的分錄。
請問老師:有一個公司注冊資本是認繳還未實際收到,做了如下賬: 借 :其他應收款—XX股東 1000000 貸:實收資本 1000000此做法對嗎?謝謝
答: 你好,不正確,沒有收到不用做賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好。有個問題想請教下你。就是我們現在的公司注冊資本是200萬,但是股東實際并沒有實繳到這么多錢,只交了30萬而已,以前的會計把剩下的170萬入到了其他應收款,這個我要怎么調整比較好呢?
答: 紅字沖減其他應收款和實收資本 因為出資沒到位
您好老師,我們公司注冊資本是認繳制,還未實繳。但是17年成立時候的會計給做了一個分錄:借 :其他應收款-法人 貸:實收資本 。因為資金未到位,是空做的帳,我現在應該怎么更正呢?
我公司注冊資本1000萬,可是現在還沒有注入,企業新建賬,我應該借 其他應收款1000貸實收資本1000?還是現在不能入賬?
公司注冊500萬 然后 別的單位跟個人轉了500萬進來 代理會計做實收資本500萬 但是沒過幾天又轉回給他們了 他是做其他應收款 那一直掛著其他應收款500萬 這要怎么平帳掉呢?


向陽花 追問
2018-02-04 13:18