
我公司去年交的金稅盤的服務費,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表里填寫,我想等到有需要抵扣的時候再填寫申報表抵減,這樣操作可以嗎?這項服務費對于抵減有沒有時間限制?
答: 最好本月填寫申報表抵扣。沒有時間限制,但是最好別跨年。
我公司為一般納稅人,去年購買的金稅盤480,這個月服務費280,由于一直沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表里填寫,現在需要填報嗎?還是得等有銷項的時候在填報?會不會過期?
答: 你好,等有銷項的時候再填報,一直因為沒有銷項,這種是不會過期的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
答: 你好,需要填寫的填寫減免明細表也是在本期發生額里面,實際抵扣金額也是不填寫,和你的附表四是一樣的。


獨上西樓 追問
2018-02-03 13:56
方亮老師 解答
2018-02-03 14:47