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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-24 15:14

你好 
會計年終工作  1、清理債權債務,做好應收應付的核對和催收工作。  2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產進行清查盤點工作,做到帳實相符。  3、做好全年財務分析工作。  4、會計憑證、明細帳、報表裝訂,進行會計檔案歸檔整理工作。  5、年終所得稅匯算清繳準備工作。  6、下一年度建賬準備工作。

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你好? 會計年終工作??1、清理債權債務,做好應收應付的核對和催收工作。??2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產進行清查盤點工作,做到帳實相符。??3、做好全年財務分析工作。??4、會計憑證、明細帳、報表裝訂,進行會計檔案歸檔整理工作。??5、年終所得稅匯算清繳準備工作。??6、下一年度建賬準備工作。
2023-10-24 15:14:40
看下事業單位的課程
2018-03-02 14:58:04
同學你好 調整往來科目庫存等 調整為零
2021-05-12 09:20:58
您好,建立財務制度、章程、新建賬套
2021-05-13 10:56:54
你好 1、會計資料交接: 財務軟件、財務數據、電子表格以及相關密碼的交接,有關印章票據、相關資質、證件的交接;會計檔案也要作為物體交接給新來的會計:以前年度的憑證、賬目、報表、合同、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。 2、賬的交接: 現金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等;往來賬的交接:交接清楚哪些欠款屬于死賬,經過領導同意后進行壞賬處理;總賬的交接:一定要跟日記賬、明細賬余額核對相符,只有賬賬一致才可以交接,對于有的公司存在內外賬的情況,都要做到賬賬相符。 3、交接現金及銀行賬戶: 清點保險柜中的現金,看一下跟現金日記賬是否一樣,只要錢賬相符,才可以交接;清點剩余的銀行支票有多少張、銀行承兌匯票有多少未到期的,并與會計登記的應收票據明細賬核對相符,不相符的不能交接; 銀行賬戶的交接:基本戶、一般戶、個人戶、銀行卡等包括明碼以及賬戶余額,一定要與銀行日記賬余額核對相符;未走賬的原始單據的交接:如借條、發票、合同;已經編制好的收付款記賬憑證也要交接。 4、納稅資料交接: 主要是適用于有的大企業專門有稅務會計;增值稅發票領購簿、金稅盤、報稅盤交給新來的會計;國地稅的納稅申報密碼;國地稅聯系人電話;國地稅的納稅申報表。
2022-03-23 13:36:08
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