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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-19 12:18

做你好
少做了計提
再補上一個。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:30

老師 是不是軟件設(shè)置的百分之二十五的原因 因為報稅的時候 減按百分之五計算的  是做了計提的

郭老師 解答

2023-10-19 12:33

那不應(yīng)該有借方余額,貸方余額,他就。

郭老師 解答

2023-10-19 12:33

你多計提了的是貸方余額。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:34

好的 謝謝老師 我也覺得是 ,是不是軟件設(shè)置的百分比有什么不對了

郭老師 解答

2023-10-19 12:38

你去看下計提的然后你再去看一下實際支付的。

郭老師 解答

2023-10-19 12:38

是不是你的軟件是按月的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:46

我具體的是18000多這個,然后我繳納的是按照稅務(wù)局里面那個3000多,3000多它是減按5%繳納嘛,所以這兩個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在是怎么調(diào)整的,因為現(xiàn)在到了第二個季度了。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:47

計提是18067.44   繳納是3613.49

郭老師 解答

2023-10-19 12:48

不對,那你不是說借方余額嗎。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:52

就是我這個3000多塊錢交掉了,所得稅里面是我領(lǐng)的沒有的,然后就是說那個一直有那個余額在,那18000多的那個余額一直在的。 一直有貸方余額

郭老師 解答

2023-10-19 12:53

你好,你在紅沖就可。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 12:53

這個要怎么調(diào)整呢老師  謝謝了

郭老師 解答

2023-10-19 12:56

借應(yīng)交稅費、所得稅
借所得稅費用負數(shù)

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 13:00

謝謝老師,那我是不是每個月都要這樣做個這樣的分錄

郭老師 解答

2023-10-19 13:02

對的,是的,你每個月出來的不對,都需要調(diào)整。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 13:10

每個季度調(diào)整 沒有風險吧

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 13:12

這個是屬于軟件問題嗎 老師 還是?

郭老師 解答

2023-10-19 13:16

對的是的,你可以找你軟件售后給你設(shè)置一下的,沒有風險。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 16:08

謝謝老師 我按照借應(yīng)交稅費、所得稅
借所得稅費用負數(shù)   貸方負數(shù) 賬不平了   變成所得稅費用貸方是負數(shù)了

郭老師 解答

2023-10-19 16:10

截圖你填寫的看一下。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 16:22

好的老師 這個 是圖

郭老師 解答

2023-10-19 16:23

所得稅費用放到借方是一個負數(shù),然后應(yīng)交稅費不要動。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-10-19 16:49

那結(jié)轉(zhuǎn)后是本年利潤吧 利潤表里會不會這個地方負數(shù)  這個怎么處理呢老師

郭老師 解答

2023-10-19 16:52

你好像是負數(shù)就是負數(shù),你紅沖多計提的沒有關(guān)系

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你好,當期企業(yè)所得稅=(利潤總額-納稅調(diào)減%2B納稅調(diào)增)*稅率 所得稅費用=當期所得稅%2B遞延所得稅
2020-06-27 22:16:03
您好,利潤總額*企業(yè)所得稅稅率=企業(yè)所得稅額=所得稅費用 凈利潤=利潤總額-所得稅費用 應(yīng)納稅所得額=利潤總額
2020-05-23 11:53:28
同學(xué)好,所得稅費用科目是損益科目,就是利潤表中的所得稅,
2020-03-31 13:37:13
預(yù)交只要,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
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