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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-10-17 14:21

計提的時候借管理費用20000
貸應付職工薪酬20000
的時候借,應付職工薪酬1萬,在銀行存款1萬。

站在33樓的貓 追問

2023-10-17 14:31

借 管理費用  20000   貸 應付職工薪酬20000      然后 借 應付職工薪酬 20000    貸 銀行存款10000   其他應付款 10000,這樣可以嗎?

小寶老師 解答

2023-10-17 14:36

你好,有正當理由可以這么做。

站在33樓的貓 追問

2023-10-17 14:38

請問這種什么情況屬于正當理由的

小寶老師 解答

2023-10-17 14:38

這要看你實際業務的發生,具體為什么要記錄這個科目?比如他的工資。發給別人。

站在33樓的貓 追問

2023-10-17 14:43

就是這錢是應該付出去的,但是暫時沒付,有可能在年底一起付,是可以做這樣的分錄的吧

小寶老師 解答

2023-10-17 14:48

這個樣子為什么要結轉到其他應付款呢?直接掛在應付職工薪酬工資里就可以得

站在33樓的貓 追問

2023-10-17 15:04

申報的2萬的工資,一萬是公戶出的,一萬是法人墊付的,這種情況,貸 其他應付款--法人的名字   ,可以嗎,后面公戶給法人打款,就借 其他應付款--法人的名字 ,貸 銀行存款

小寶老師 解答

2023-10-17 15:05

可以,也十分合理哦

站在33樓的貓 追問

2023-10-17 15:06

好的,謝謝老師

小寶老師 解答

2023-10-17 15:07

客氣期待你的好評哦哦

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相關問題討論
計提的時候借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 的時候借,應付職工薪酬1萬,在銀行存款1萬。
2023-10-17 14:21:52
您好 什么原因只申報三萬?
2020-07-05 12:51:57
你好,同學。 你的意思是申報了個稅?發工資時沒有扣?
2020-05-26 09:36:33
你好,多計提的部分紅沖了就可以了,原分錄負數紅沖
2020-05-25 18:07:03
你好!借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-一般戶等
2019-08-14 16:33:34
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