某單位按照規定報經批準后,無償調出一部中巴車輛,賬面價值120 000元,已提折舊20 000元,以銀行存款支付屬于本單位調出費用800元。請為該事業單位會計編制會計分錄。
文靜的保溫杯
于2023-10-17 11:32 發布 ??618次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-10-17 11:35
根據您提供的信息,以下是為該事業單位會計編制的會計分錄:
1.當固定資產(中巴車輛)被調出時:借:固定資產清理 100000借:累計折舊 20000貸:固定資產 120000
2.如果單位以銀行存款支付調出費用800元,則:借:固定資產清理 800貸:銀行存款 800
3.最后,將固定資產清理科目余額結轉到資產處置損益科目:借:資產處置損益 100800貸:固定資產清理 100800
因此,該事業單位會計編制的會計分錄為:借:固定資產清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產 120000。
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根據您提供的信息,以下是為該事業單位會計編制的會計分錄:
1.當固定資產(中巴車輛)被調出時:借:固定資產清理 100000借:累計折舊 20000貸:固定資產 120000
2.如果單位以銀行存款支付調出費用800元,則:借:固定資產清理 800貸:銀行存款 800
3.最后,將固定資產清理科目余額結轉到資產處置損益科目:借:資產處置損益 100800貸:固定資產清理 100800
因此,該事業單位會計編制的會計分錄為:借:固定資產清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產 120000。
2023-10-17 11:35:00

財務會計:
借資產處置費用32000
無形資產累計攤銷128000
貸無形資產160000
借銀行存款50000
貸應繳財政款50000
2022-06-22 02:32:00

你好
借業務活動費
貸銀行存款
借財政撥款結轉
貸資金結存
2022-02-28 19:59:33

你好。實在抱歉 事業單位的我沒接觸過 不會做。你的這個問題我沒有接啊 ,怎么到我這里了!
你問問其他老師吧,沒有幫到你 實在是抱歉!
2020-02-11 11:38:21

你好,借 財政補助結轉 貸 銀行存款 借 財政補助結轉預算收入 貸 貨幣資金-財政應返還額度
2020-02-17 15:36:15
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