老師:朋友跟別人合作開(kāi)廠,準(zhǔn)備去辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照,別人的 問(wèn)
是否牽連需看具體情況: 正常業(yè)務(wù)往來(lái):若資金往來(lái)真實(shí)合法(有合同、發(fā)票等),一般不牽連。 異常資金往來(lái):如無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)、資金回流等,可能被調(diào)查,若涉及違法(偷稅、洗錢(qián)等)則會(huì)牽連。 被查公司問(wèn)題嚴(yán)重性:若涉嚴(yán)重犯罪(虛開(kāi)發(fā)票、非法集資等),合作廠可能被調(diào)查。 合作廠自身合規(guī)性:自身經(jīng)營(yíng)合規(guī)可降低風(fēng)險(xiǎn),若存在違規(guī)則可能被追責(zé)。 答
老師 賬上有一筆應(yīng)付款3萬(wàn) 做營(yíng)業(yè)外收入 借 應(yīng) 問(wèn)
你好,你們是什么原因計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
老師如果員工報(bào)銷沒(méi)有票該怎么處理 問(wèn)
您好,正常入賬,匯算清繳調(diào)增處理 答
老師,有一個(gè)同事2024年收到一筆獎(jiǎng)金,但是他收到獎(jiǎng) 問(wèn)
那個(gè)不影響申報(bào)個(gè)稅的哈,難道沒(méi)有采集他的身份信息? 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口客戶換貨了, 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

1.年底把自己生產(chǎn)的100臺(tái)彩電發(fā)放給職工,彩電成本價(jià)為5000元,不含稅售價(jià)為10000元,增值稅率為13%;另外把自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品化妝品100套發(fā)給職工,成本價(jià)為2000元,不含稅售價(jià)為3000元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率15%。另外把自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品化妝品100套發(fā)給管理人員,成本價(jià)2000元,不含稅售價(jià)3000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%2.公司外購(gòu)一批電熱水器發(fā)給管理人員作為福利,熱水器總價(jià)值60萬(wàn)元,增值稅稅額7.8萬(wàn)元3.公司把自有的宿舍樓免費(fèi)提供給管理人員使用,該宿舍樓原值1000萬(wàn),預(yù)計(jì)使用年限為20年,凈殘值率為4%,直線法計(jì)提折舊;另外,宏華公司短期租賃6套房子給管理人員免費(fèi)居住,年租金18萬(wàn)元,按月繳納。根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制宏華公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好同學(xué),您哪個(gè)分錄有問(wèn)題
消費(fèi)稅屬于價(jià)內(nèi)稅,銷售時(shí)取得的不含增值稅的價(jià)款里面是包含消費(fèi)稅的,為什么計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)是銷售(不含增值稅)價(jià)款×消費(fèi)稅稅率呢?不是應(yīng)該先剔除價(jià)款中所含的消費(fèi)稅嗎?
答: 你就這樣理解,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,在核算增值稅等價(jià)外稅時(shí)要把消費(fèi)稅考慮到銷售額,作為增值稅等計(jì)稅依據(jù)!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品增值稅應(yīng)納稅額=組成計(jì)稅價(jià)格*稅率=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅稅額+消費(fèi)稅稅額)*稅率。應(yīng)納消費(fèi)稅=組成計(jì)稅價(jià)格*消費(fèi)稅比例稅率。所以 進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品增值稅應(yīng)納稅額=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅稅額+組成計(jì)稅價(jià)格*消費(fèi)稅比例稅率)*增值稅率。這樣理解的對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好,這樣理解的對(duì)嗎?——是對(duì)的;

