
老師,給客戶的發票需要紅沖重新開具,但是客戶只把發票聯退回來了,抵扣聯拿不回來了,這種情況該怎么處理!
答: 正常做紅沖,重新開具即可
我們單位是一般納稅人,給客戶開具了一張增值稅專用發票,因為對方只能接受普票,所以將專票的發票聯和抵扣聯回寄給我們了,我們開具了一張紅字發票將退回的發票紅沖掉,請問紅字發票的抵扣聯和發票聯應該如何處理?是否需要郵寄給客戶?客戶退回的藍字專票發票聯和抵扣聯又應該如何處理呢?
答: 你好 你放著和紅字發票一起做附件的 。 不需要 。因為對方沒認證 退回你發票 不需要給對方紅字發票了。 你只需要給他們正確的藍字普票就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我6月份收到了客戶退回來的發票,抵扣聯和發票聯都退回來了,我6月份就開了紅字發票,紅字發票需要寄給客戶嗎?
答: 不需要你自己做賬就可以
老師,我上個月給客戶開的增值稅專用發票,數量和金額開錯了,客戶沒有認證,這個月把發票聯和抵扣聯都退回來了,要求重開,我該怎么處理
老師:上個月開具的增票,次月客戶退回,需要紅沖。所有操作都好了,但是想問下退回來的發票聯合抵扣聯怎么處理,是跟開具的負數發票一起當附件用,還是單獨保留起來?
1月份開給客戶的專票郵寄了兩張給他 但是客戶說只收到了抵扣聯,沒收到發票聯 可以紅沖或作廢2月份重開張給客戶嗎?郵寄回來的發票少一聯公司需要辦理其他的手續嗎?

