
老師,飯店籌建期間4個股東合伙做生意,占股份額都一樣,籌建期間一共裝修了200萬,每個股東需出資50萬,股東出資只有150萬,另有2名股東未出資夠,合起差50萬,所以造成飯店欠裝修款50萬,欠股金的這2位沒錢了,想要在經營后,用營業收入款去支付裝修款,飯店營業后,欠資的股東管理著營業款,拿著營業款去付了裝修款15萬,從籌建期到營業后這個帳怎么做
答: 您好,借:銀行 150 代:實收資本 150 借:預付賬款 150 貸:銀行 150 借:銀行 15 貸 :主營業務收入 15 借:預付賬款 15 貸:銀行 15 借:主營業務成本-折舊攤銷 貸:預付賬款 (200萬在租賃期按月攤銷)
老師,如果剛好是月中的時候第一筆收入,也就是月中的時候從籌建期到經營期轉換,那報表該怎么做?
答: 從取得第一筆收入結束籌建期,賬務該怎么做還是怎么做,報表自然也就出來了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
籌建期間每年付的經營承包款計到哪里?
答: 籌建期間每年付的經營承包款,可計入管理費用-開辦費


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2023-10-02 10:51
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