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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-01-24 11:28

您不是小規模納稅人嗎?問題上面”公司性質“您寫的小規模納稅人,小規模納稅人是不可以抵扣進項稅的。

雪花飄飄 追問

2018-01-24 11:30

不要意思,可能是我選錯了,我們是一般納稅人的,

雪花飄飄 追問

2018-01-24 11:34

我想請教下平時這個稅是怎么做的,月末又是怎么結轉的呢,謝謝老師呢

張艷老師 解答

2018-01-24 11:37

比如這個月收到進項稅票不用認證,是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目的。如果本月末需要繳納增值稅,是要將銷項和進項稅額結轉至應交稅費--未交增值稅科目的,如果有留底進項稅額時,是不用做結轉分錄的。

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相關問題討論
應交稅費-待認證科目
2019-10-05 21:00:35
待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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