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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-27 08:51

在這個業務中,涉及到的增值稅和消費稅的計算方法如下:


首先,我們需要了解增值稅和消費稅的基本概念。


增值稅是一種流轉稅,是對商品和服務在流轉過程中產生的增值部分進行征稅。具體來說,增值稅的計算方法是:


應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額


其中,銷項稅額是銷售商品或服務時收取的增值稅額,進項稅額是購買商品或服務時支付的增值稅額。


在這個業務中,購買辦公材料取得的專票上注明了價款1000元和稅額130元。這意味著進項稅額為130元,可以用來抵扣銷售商品或服務時產生的銷項稅額。


消費稅是一種流轉稅,是對特定商品和服務在流轉過程中進行征稅。具體的計算方法會根據不同的商品或服務類型而有所不同。


在這個業務中,辦公材料并不屬于消費稅的征稅范圍,因此無需計算消費稅。


綜上所述,對于這個業務,增值稅的計算方法是:


應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 0元 - 130元 = -130元


即該企業應交增值稅為-130元,也就是說,該企業在購買辦公材料的過程中,支付了130元的進項稅額,這可以用來抵扣未來銷售商品或服務時產生的銷項稅額

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在這個業務中,涉及到的增值稅和消費稅的計算方法如下: 首先,我們需要了解增值稅和消費稅的基本概念。 增值稅是一種流轉稅,是對商品和服務在流轉過程中產生的增值部分進行征稅。具體來說,增值稅的計算方法是: 應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 其中,銷項稅額是銷售商品或服務時收取的增值稅額,進項稅額是購買商品或服務時支付的增值稅額。 在這個業務中,購買辦公材料取得的專票上注明了價款1000元和稅額130元。這意味著進項稅額為130元,可以用來抵扣銷售商品或服務時產生的銷項稅額。 消費稅是一種流轉稅,是對特定商品和服務在流轉過程中進行征稅。具體的計算方法會根據不同的商品或服務類型而有所不同。 在這個業務中,辦公材料并不屬于消費稅的征稅范圍,因此無需計算消費稅。 綜上所述,對于這個業務,增值稅的計算方法是: 應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 0元 - 130元 = -130元 即該企業應交增值稅為-130元,也就是說,該企業在購買辦公材料的過程中,支付了130元的進項稅額,這可以用來抵扣未來銷售商品或服務時產生的銷項稅額
2023-09-27 08:51:04
你好,是委托加工環節的消費稅??
2023-12-20 16:45:31
同學,你好 消費稅稅率4% 可以參考50*4%=2萬
2023-10-18 20:07:06
你好,包含價外補貼不包含可以抵扣的增值稅
2021-11-09 09:52:02
同學您好!問題正在回復中,請稍等!
2023-02-03 21:58:16
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