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曾經的鉛筆
于2018-01-19 18:57 發(fā)布 ??2254次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-19 18:59
你好,你單位發(fā)生油費的時候 借;其他應收款 貸;庫存現金等科目 3000 發(fā)生租賃費借;工程施工——合同成本 貸;應付賬款 29000 支付租賃費 借;應付賬款 29000 貸;其他應收款 3000 銀行存款 26000
曾經的鉛筆 追問
2018-01-19 19:13
但是這樣子做的話,其他應收款的借方沒有余額
鄒老師 解答
2018-01-19 19:16
你好,你這個從對方貨款扣除了,實際也沒有余額了啊
2018-01-19 19:19
可是其他應收款出現貸方余額
2018-01-19 19:27
你好,發(fā)生計入借方3000,后來從租賃費扣除3000,剛好沒有余額啊 你是怎么做的分錄
2018-01-19 19:48
我們這個項目沒我進油,從其他項目挪用過來的,然后挖機用油,沒有先掛其他應收,直接在結算單上扣掉油費,所以拿到這個結算單是不知道怎么做<br><br>
2018-01-19 19:51
你好,你需要先把其他應收款的分錄補上,之后 扣款沖減其他應收款,這樣賬務處理,才會使得其他應收款平衡的
2018-01-19 19:56
那補上分錄,借方,其他應收,貸方什么科目呢?
2018-01-19 19:57
你好,沖減其他項目的成本,貸方可以是工程施工
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-01-19 19:16
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