
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業(yè)務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業(yè)務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
答: 你好,對的~業(yè)務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
某企業(yè)預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉出進項稅額13應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
答: 同學你好,進項和銷項都需要在月末轉到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣

